из жизни замороченных бухгалтеров
Контрагент в платежке указывает номер и дату счета, менеджеры отгружают по другому счету, в учете может возникнуть дебиторская и кредиторская задолженность.
Я считаю,что не совсем правильно без согласования с контрагентом закрывать предоплату отгрузкой по разным счетам.Или назначение платежа не важно и мы можем закрывать задолженности как нам хочется? С НДС насколько я понимаю проблем быть не должно там же все считаем в рамках договора? а вот с гражданско-правовых отношений? с другой стороны, если договор не заключался как таковой?
Счет - документ ни о чем, я их сто штук могу выписать, это не значит, что они все будут оплачены, зачем вести их в бух.учете на этапе выписки?