Поиск Написать

Вопрос про работу к тем кто поставляет продукцию бюджетным организацияй


хотела спросить на форуме, но не знаю в каком разделе задать вопрос. организация которую я сейчас проверяю, работает с бюджетом. порядок оплаты выполненых работ в бюджете специфично, т.е. к моменту предоплаты предприятие формирует полный пакет документов, в том числе отражает в учете реализацию, которой фактически еще не было, от момента отражения реализации, до момента фактического исполнения заказа и выпуска готовой продукции проходит несколько месяцев. вопросов несколько, скорее к тем кто работает, можно что то изменить в отражении бухгалтерских операций в учете предприятия, второй: как в дальнейшем контролируется списание материалов под уже осуществленные поставки, если формально в учете это списание уже было отражено


Комментарии:
к моменту предоплаты предприятие формирует полный пакет документов, в том числе отражает в учете реализацию, которой фактически еще не было
Эх, давно это было.
Ты про счет-фактуру, которую требуют бюджетники для оплаты?
Рисовали, реализацию отражали по факту.
Инна я пыталась с бухгалтером это обсудить, а она говорит "у меня встречки проходят, как я могу не отражать реализацию"
работает с бюджетом. порядок оплаты выполненых работ в бюджете специфично, т.е. к моменту предоплаты предприятие формирует полный пакет документов, в том числе отражает в учете реализацию, которой фактически еще не было, от момента отражения реализации,
фигня все.. чтобы разобраться в этом надо разобраться в учете бюджетников.. и вопрос наверное надо задать в разделю бюджетный учет.. потому как бюджетники- рядовые исполнители или сами плохо разбираются в законе или по другим причинам специально идут на нарушение законодательства..не может такого быть.чтобы не было возможностей правильно отражать хоз.операции.
так не было реализации-то
не люблю бюджетников
Весна94, попробуй поиском на форуме..достаточно часто эта тема обсуждается..
понимаешь... у бюджетников такая пуля в голове фишка, что с их точки зрения счет на оплату = счет-фактура. И хоть убей.
Кстати, накладную они при этом не требуют заранее.
и еще меня очень сильно один момент смущает, учет ведется в 2-х базах, 7.7. где вроде как должно отражаться фактическое списание материалов и 8.2 в которой вроде как ведется "белый" бухгалтерский учет, так вот в белой списание материалов уже прошло, как потом контролировать фактическое списание материалов
Инна_О,
понимаешь... у бюджетников такая пуля в голове фишка, что с их точки зрения счет на оплату = счет-фактура. И хоть убей.
Кстати, накладную они при этом не требуют заранее.
у моих как раз требуют, т.е договор, с\ф, тн, подписанный акт, вот такая фигня и формально документы уже все есть
попробуй поиском на форуме..
Как раз в ветке про бюджтеный учет ищи. Может года ..2 назад BorisG очень подробно разжевывал эту проблему.
Инна_О, это не фишка.. это плохое знание законодательства.. там разные пакеты документов по предоплате. постоплате с разными сроками оплаты.. и если сам в их законодательстве плаваешь.. они задавят тебя тем что они бюджетники.. а многие вопросы просто решаются..разные условия для поставки с аукционами и так далее в зависимости от суммы и тому подобное..
Да варианта было.
1. Отказ от предоплаты. Тогда вообще всё чудесно. Сделали - продали той датой, когда реально отдали, потом деньги получили
2. По бумагам срочно собирали девайсы и проводили продажу раньше, чем реально. По материалам бардак, разумеется от этого, с некоторыми поставщиками удалось договориться на более раннюю выписку доков. Тут уже не до контроля, а лишь бы вообще детальки сошлись
Весна94, в 8ке (да и в 7ке кажется) есть документ "Отгрузка" и есть "Реализация" . Не спасет?

shrilanka, отгрузка и реализация насколько я понимаю это просто для разных дат перехода права собственности.. либо сразу списывается либо через 45 счет..но при любом раскладе оно уже должно быть в наличии при совершении операции
shrilanka, беда в том что ни не стыкуются, хотя вроде как должны
Анжелика Ник, я чисто для этого
как потом контролировать фактическое списание материалов
написала. Как-то ведь реализацию проводят без фактической отгрузки.
но при любом раскладе оно уже должно быть в наличии при совершении операции
а можно галочку "контроль остатков" отключить
shrilanka, ну ты что говоришь то??? Программу то на что угодно можно уговорить в итоге, продукция только от этого не появится
shrilanka, когда мы с бюджетниками работали в другой фирме и дир не хотел с ними разборок. войн и тому подобное (всегда легче прогнуться) то такие операции мы проводили только по товару который есть в наличии или если могли договорится с поставщиком,чтобы он нам дал документы текущей датой.. все.. иное не проводилось.. никаких отриц.остатков я себе не позволяла.. но проблема с бюджетниками надуманная они сами и мы просто не хотим лезти в тонкости их законодательства
девочки ну и еще один вопрос, совсем глупый
фрагмент баланса


Когда я работала в бюджете, мы просили документы по факту, зачем нам акт подписывать, если работы не сделаны? их могут и не сделать под таким соусом, а мы плати.
Весна94,
90 23*976*295,14 24*520*628,81 544*333,67 как вы это понимаете? баланс на 30.09.12
90.01 9*940*983,32 19*897*829,12 29*838*812,44
90.01.1 9*940*983,32 19*897*829,12 29*838*812,44
90.02 5*930*588,13 8*738*966,32 14*669*554,45
90.02.1 5*930*588,13 8*738*966,32 14*669*554,45
90.03 1*516*421,32 3*035*262,08 4*551*683,40
90.07 189*117,47 362*390,65 551*508,12
90.07.1 189*117,47 362*390,65 551*508,12
90.08 2*588*771,90 6*258*074,90 8*846*846,80
90.08.1 2*588*771,90 6*258*074,90 8*846*846,80
90.09 283*915,50 5*581*601,19 4*622*799,69 674*886,00
это ты специально для не проснувшегося мозга специально это делаешь? что хоть это все за звездочки между циферек
зачем нам акт подписывать, если работы не сделаны?
Поддерживаю всецело. Учитывая периодическое повышение внимания к контролю за расходованием бюджетных средств, делаю вывод, что каждая липовая бумажка в удобный момент может оказаться на столе у следователя. Нечего власть кормить.
по счету 90, на конец отчетного периода весит кредитовое сальдо 544 333,67, меня это смущает, смущает то что сальдо не по субсчетам, а именно по счету 90, чего я не понимаю?
чего я не понимаю?
что-то провели после закрытия месяца
реформацию забыли сделать?
не, реформацию в конце года только делают, а здесь на 30.09. Какой-то документ ввели, а закрытие месяца не перепровели.
я имела ввиду 90 99 проводку
"закрытие месяца" у меня нет) это в 1С. Я уже забыла термины))
А тут речь про семерку) В Аксапте у нас тоже как-то по-другому это называлось вроде, а может также, не помню уже)
 

Подтвердите удаление записи