Не тяните с этим, квартал уже кончился, 27 апреля - срок Декларации по НДС.
Не откладывайте на последний день, во-первых это первая Декларация и "все может быть" - и вы можете навалять и я обязательно должен быть запас времени чтобы все хвосты подобрать и обрубить, во-вторых, сейчас такие времена настали, что нельзя надеяться на стабильность Интернета в последние часы до срока сдачи.
Посмотрите мою ветку https://blogs.klerk.ru/users/1911762/post190228/ про Декларацию по НДС, скачайте и установите себе в базу (или обновитесь до последнего релиза, если уже есть) и пробуйте автозаполнение, (кнопка в Разделе 1) проверяйте/сверяйте ... чтобы когда все устаканите и утрясете с НДС'ом в своей базе, нажмете одну кнопку и спокойно и уверенно подадите Декларацию в ФНС
Если у вас уже сформированы документы Реализация 2026 года, открывайте их все по очереди, проверяйте заполнение колонок Ставка НДС и НДС и перепроводите их.
Затем введите на основании Реализации документ "Счет-Фактура" (если он был уже введен ранее, там есть кнопка "Перезаполнить". Затем проведите СФ.
Напоминаю, что в типовой конфигурации, например, 7.70.309 далее необходимо было ввести на основании СФ документ "Запись в книгу продаж" (который также как и сама СФ автоматически не рассчитывался) и в Книгу Продаж попадали только проведенные записи КП.
Забудьте!
Теперь в Книгу Продаж и в Декларацию по НДС попадают проведенные СФ, вводить записи в КП более не требуется.
При проведении СФ сформирует другой состав проводок, чем типовой документ.
Помимо типового списания со служебного забалансового счета ГТД-ешек (если они были), с 2025 года счет фактура начислит НДС в бухучете проводкой дт. 90.3 (или 91 .3) - кр. 68.2 и сторно доход в Книгу Учета Доходов и Расходов (КуДиР) на сумму НДС.
Свежеиспеченное поле "Авансовые счет-фактуры" пока предлагается заполнять по формату НомерСФ;ДатаСФ (номер и дата разделенные точкой с запятой). Это не моя выдумка - так заполняется это поле в типовой Бухгалтерии 7.70.672. Для совместимости, пусть будет так...
Для всей Номенклатуры, за исключением карточек в которых была указана ставка НДС 10%, будет установлен Вид Ставки НДС "Основная ставка".
Если у вас действительно в справочнике есть позиции не облагаемые НДС, вам придется вручную перещелкать эти карточки и исправить.
Значение константы будет установлено автоматически по данным бухучета вашей базы:
Для 2025 и 2026 годов в зависимости от суммы кредитовых оборотов счетов 90.1, 90.2, 91.1, 91.2, т.е. вся ваша выручка за предшествующий год. Нужные значения ставок (если они отсутствуют у вас в справочнике) будут добавлены автоматически.
Ваша задача после обновления проверить справочник Номенклатура (можно прямо в списке включить соответствующую колонку для показа) и проконтролировать историю константы "Основная ставка НДС".
Если выручка меньше нижнего предела, размер основной ставки останется как и до 2025 года - "Без НДС". И вы сможете работать как работали (не являясь плательщиком НДС), только что в документах появятся новые пустые или нулевые колонки Ставка и Сумма НДС.
На этом подготовительные работы и понятия закончены и можно приступать к работе ...
- Основная ставка
- Льготная ставка
- Без НДС
Льготная ставка - это 10% (например, медицинские препараты),
Без НДС - это ставка "Без НДС" (не 0%, а именно не облагается НДС - предметы религиозного культа, что-то для инвалидов ..., в общем, откройте НК, там эти товары (услуги) поименованы и список закрыт для изменения и толкования).
И остаются все остальные товары (работы, услуги).
Для них вы должны указать Основную ставку.
А откуда же возьмется конкретное значение ставки НДС, спросите вы?
Вооот!
Значение Основной ставки берется теперь из новой константы

И обратите внимание на стрелку - кнопка История (F5) - цветная, она становится активной, когда курсор в списке установлен на эту константу.
Это периодическая(!) константа и именно ее значение на конкретную дату (документа) и определяет действующую ставку НДС для Номенклатуры.
Ваша задача заключается в контроле и изменению этой константы.
Любые изменения - строго по кнопке F5. с редактированием истории значений.
Даже не думайте редактировать эту константу просто ткнув ее мышкой в списке - не подводите меня перед фирмой 1С (там вас за людей не считают и тупаками называют, так вы уж им фигу в кармане держите всегда)!
Когда-то это было приемлемо. Ставки НДС менялись, но довольно редко. Для группового изменения ставок есть типовая обработка, ну и моя (универсальная) тоже известна многим.
Начиная с 2025 года ситуация изменилась коренным образом.
Дело даже не в том, что появились ставки 5% и 7%, а затем и 22%, самое главное - на один и тот же товар ставка НДС может быть разной даже в базе одной фирмы.
Как вы уже знаете, теперь для УСНщиков-ПлательщиковНДС, применяемая ставка НДС зависит от размера выручки за предыдущий год на 1 января и за текущий год в течении года.
Т.е., начать год вы можете и без НДС, а закончить 22%, пройдя последовательно периоды 5% и 7%.
Вот эту ситуацию и отрабатывает мой релиз: вы указываете (один раз в жизни) "Вид ставки НДС" в карточке Номенклатуры и забываете об этом навсегда.
Да, бывает так, что товары (чаще всего препараты в аптеке) меняют вид ставки НДС, но это такой эксклюзив ... будете править руками, короче не переломитесь.
Все остальное и так было в типовой конфигурации, даже если вы этого никогда не видели, мне оставалось только кое-где кое-что поправить ...
Вот как она выглядела в типовом релизе 7.70.309:

А так она будет выглядеть для вас теперь:

Разницу видите?
Если не видите, подсказка: отличие обведено красной рамочкой на рисунках.
- md-файл конфигурации
- NEWs - новое в конфигурации
- update - инструкция по установке релиза
- ReadMe - описание для пользователей
Последний файл советую читать всем, даже шибко умным и даже типичным одинесникам и простым пользователям, которые, как известно, НИКОГДА не читают описаний.
Основные положения продублирую здесь
P.S. и это ... научись уже писать слова так, чтобы тебя могли понять, если тебе нужна Декларация по НДС, зачем ты заходишь про какой-то "отчет по НДС"? ... какие-то СБИСы, звездочки народ.ру ... ты сам понимаешь, что пишешь?
И зачем ты вообще влезаешь в тему, которая тебе не в тему?
Мы на финише.
Релиз опубликован, счетчик скачиваний показывает уже под 30, дай бог удачи торопыгам ...
Дистрибутивы можно скачать:
- на обновлении для 1С (f5for1c)
P.S. и это ... научись уже писать слова так, чтобы тебя могли понять, если тебе нужна Декларация по НДС, зачем ты заходишь про какой-то "отчет по НДС"? ... какие-то СБИСы, звездочки народ.ру ... ты сам понимаешь, что пишешь?
И зачем ты вообще влезаешь в тему, которая тебе не в тему?
Вы можете использовать настоящий релиз любым способом для модификации своей конфигурации полностью (или частичным заимствованием) с соблюдением копирайтов.
Если Вы имеете зарегистрированный аккаунт на сайте infostart.ru (и/или его зеркалах, например, т.н. Волшебный форум), по настоящим условиям вы не можете копировать, распространять, модифицировать, частично заимствовать данную конфигурацию и открывать ее в режимах 1С:Конфигуратор и 1С:Отладчик.
Использование настоящего релиза в режиме 1С:Предприятие ничем не ограничено.
Я ограничиваю ваше право на данное обновление при наличии у вас действующей подписки на ИТС фирмы 1С. Обоснование данного условия - см. здесь и вообще прочтите, пожалуйста, всю тему и тоже подумайте хотя бы немного...
Условие не жесткое, т.е. деньги за уже оплаченную подписку вы не вернёте (у Нуралиева и фирмы 1С, как известно, сдачи не бывает), но зато вы можете:
- прекратить платежи при помесячной оплате договора
- отказаться от услуг франчей и дилеров и не подписывать ежемесячные акты приема работ
- не продлевать более подписку на ИТС по ее окончанию





Верю в вас, вы справитесь, все получится!
Если не мы, то кто?!