Поиск Написать

Без заголовка

Ну вот и "подарочек" от ФНС в виде проекта по новой декларации по НДС с 2015 года.
Что бы жизнь малиной не казалась, да
Тоня вот уже пошла изучать спецрежимы
Редактировано: 02 июля 2014

Комментарии:
Страница 1 из 3
1 2 3  >
Не грузится у меня. Что за "малину" нам готовят?
Не грузится у меня. Что за "малину" нам готовят?
Указание в декларации данных из книг
Я правильно понимаю, что раздел 8 и 9 заполняется на КАЖДУЮ запись книг покупок и продаж? т.е. как и было обещано, переписываем книги в декларацию?
Хм.. Так давно уже это обещали. Весело теперь будет с уточненками. Прощай НДС на коленке?
Прощай НДС на коленке?
вот беда то...и прощайте однодневки не сдающие отчетность....этого и следовало ожидать...
Фиговато! ну если все белое-пушистое и хорошо автоматизировано, но проблем не должно возникнуть. Зато на встречках требовать книги покупок и продаж не будут.
Надо просить повышение зарплаты!
у если все белое-пушистое и хорошо автоматизировано, но проблем не должно возникнуть
Это тебе так кажется. У тебя может быть все бело и пушисто, а вот что у твоего поставщика ты не знаешь. Вот не укажет он выставленную тебе счет-фактуру (программа глюкнет или поставщик нахимичит с отчетным периодом) и тут же нарисуются проблемы Немедленно.
Надо просить повышение зарплаты!
откуда вообще будут деньги на з/пл, если
если все белое-пушистое и хорошо автоматизировано
Прощай НДС на коленке
Да. С учетом того, что не все и не всегда оперативно получают с/ф, но сумму знают и вычет по ней в декларацию заявляют, сию вольность придется прекратить по причине не знания номера с/ф.
Еще проблема в запоздавших сч/ф, поставщик отражает их в одном квартале, покупатель в другом. Как вот они будут их смотреть? Либо, как у меня. Товар отгрузила 30-го, покупатель получил 10-го. как всегда, вопросы-вопросы...
Как вот они будут их смотреть?
Как обычно, видимо. Отказывать. А потом иди доказывай, что ты не принадлежишь к семейству верблюдовых.
Здесь как раз проблем не будет, если налорги реализуются в части нормального ПО с перекрестными ссылками (но вспоминая замену АИС на ЭОД я в это не верю). На момент вычета у покупателя имеет место быть предъявление оного продавцом. ЗЫ. При добросовестности последнего....
поставщик отражает их в одном квартале, покупатель в другом. Как вот они будут их смотреть?
с этим то может быть что-то придумают...база переходящая...хуже когда покупатель поставил в одном, а поставщик в более позднем...
я диру про УСН еще когда слухи были говорила..Но мы ж перепродавцы..Тут либо вся цепочка УСН должна быть или кому то не повезло..
а НДС то не меняют еще в части,что сч-фактуры к зачету можно принимать по получению до момента формирования декларации, а не концом месяца?
я диру про УСН еще когда слухи были говорила.
это про что?
это про что
про то что в декларации включат записи книг покупок и продаж с 15 года
про то что в декларации включат записи книг покупок и продаж с 15 года
а при чем тут уСН?
а при чем тут уСН
потому что они лишены такого счастья
потому что они лишены такого счастья
ааа, а то уже испугалась, что что-то пропустила...




а при чем тут уСН

потому что они лишены такого счастья
теперь понятно
а НДС то не меняют еще в части,что сч-фактуры к зачету можно принимать по получению до момента формирования декларации, а не концом месяца?
а это о чем? прочитала 5 раз
а это о чем? прочитала 5 раз
да.. что то я сегодня неудачно выражаюсь.. чтобы полученную 02.07 счет-фактуру за поступление 20.06 я могла включить к возмещению за 2 квартал
Оно, конечно, ожидаемо было. Но ёёёёё... Это ж сколько нового гимора
И еще мне с ужасом подумалось про агентов, принипалов и прочих разношерстных посредников...
раз вводят такое извращение хотелось бы по максимуму перейти на электронный документооборот в котором не схитришь и дату получения не поменяешь и зависеть от того пришлют тебе до конца месяца все сч-фактуры или нет не хотелось бы..
Страница 1 из 3
1 2 3  >
 

Подтвердите удаление записи